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会计和(hé)审计哪个发(fā)展前景比较好些,会计(jì)和审计哪个发展前(qián)景比较(jiào)好(hǎo)一点

  问:审计和会(huì)计哪个好就业

  会计(jì)专业人员目(mù)前(qián)较(jiào)为(wèi)饱(bǎo)和(hé),就业质量不(bù)高,都为较小(xiǎo)型的(de)单位。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学校的审计专(zhuān)业就业质量较高,考取公务(wù)员的(de)机(jī)会(huì)较多(duō),有(yǒu)更(gèng)好的(de)发展前(qián)景(jǐng)。

  审计和(hé)会计各有长短,学会计(jì)比较简单(dān),先做帐,考升级,初级(jí)、中(zhōng)级、高级会计师(shī),隔两年跳个槽,或者在有前景(jǐng)的单位打升级,待(dài)遇(yù)都不错(cuò)。

  审计可以(yǐ)去(qù)会计事务所(suǒ)工作,把注册会计师考下来(lái),出来后到(dào)大型(xíng)企(qǐ)业做财务(wù)经(jīng)理什么(me)的(de),路(lù)线要高端些(xiē),难度(dù)也(yě)要高,因为注(zhù)会不是(shì)很(hěn)好考,事务所的工作压力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会(huì),会计专业的就业(yè)单位较多,审计专业的就(jiù)业单位较少。

  2、论(lùn)就业优劣(liè),会计专业人员目前较为(wèi)饱和,就业质量不高,都(dōu)为较小(xiǎo)型(xíng)的单位,工(gōng)资(zī)较低。

  而(ér)审计专业(yè),尤其是重(zhòng)点学校的审计专(zhuān)业就业质量(liàng)较高(gāo),考取公务(wù)员的机会(huì)较多,有更(gèng)好(hǎo)的发展前(qián)景。

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会计和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前(qián)景(jǐng)比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都是以(yǐ)会计(jì)理论为基(jī)础的。

  简单类比(bǐ),会计(jì)就是直接记账,而审计(jì)就是对会(huì)计所记(jì)账(zhàng)目的检(jiǎn)查(chá)、监督(dū)。

  会(huì)计(jì)接触面比(bǐ)较窄(zhǎi),具体工作内容没有太多创新的空间。

  只要具(jù)备基(jī)本的财(cái)务、税务知(zhī)识就能应(yīng)付(fù)。

  而审(shěn)计行(xíng)业对人(rén)的素质要(yào)求非常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金融证券、房地产(chǎn)等各类行(xíng)业客户,即使是内(nèi)部审计,也需要涉及对整个企(qǐ)业业(yè)务的了(le)解,需要有全局(jú)观,对各类技术(shù)涉猎面(miàn)广,容易转型和(hé)多角度发展。

  2、从(cóng)就(jiù)业前景(jǐng),审计与会计(jì)属(shǔ)于一个专(zhuān)业大类(lèi),就业广泛性方面(miàn)不如会计,毕竟财务是(shì)企业职能的必备,而审(shěn)计却不一(yī)定,单位内部配备审计的毕竟是(shì)少(shǎo)数(shù),更多的是会计师(shī)事(shì)务(wù)所(suǒ)和政府单(dān)位。

  相对适(shì)应面就窄了很多。

  3、审(shěn)计专业未(wèi)来的就业方(fāng)向

  (1)政府审计:对(duì)政(zhèng)府财(cái)政资金的(de)使用进行监督的工作内(nèi)容。

  工作比较累,经常会加(jiā)班(bān),但福利(lì)待遇不错。

  (2)会计师事务所(suǒ):事务所人员非常累,一年出差(chà)200-300天(tiān)左右非常常见。

  经常一个(gè)项目完成直接飞到(dào)另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内(nèi)企业一般处(chù)于边缘(yuán)化的部门,升职(zhí)空间(jiān)不大。

  但会计和(hé)审计(jì)只(zhǐ)是(shì)职业中的(de)一个(gè)过程,未来发展还有很(hěn)长的路要走,关于审计(jì)与会计隐嫌友可以考的(de)证书(shū),二(èr)者领域内(nèi)的(de)职称(chēng)类证书是必须要的考的!

  共(gòng)同都可(kě)以考的证书(shū)是(shì)注册会计(jì)师(shī),注(zhù)册会计师证书涵盖的内容比较广,会计、审(shěn)计(jì)的内容都是包括的(de),所以难度是(shì)非常大(dà)的(de)!

  注册会计师拥有(yǒu)在审计(jì)报报告(gào)上签字的唯(wéi)一权利,注册会计师的方向是(shì)审计的方向,想要进(jìn)入会计师事务所工作的考生,注会证书可以(yǐ)说是非(fēi)常好的敲门砖!在(zài)事务所(suǒ)累(lèi)计的(de)经验(yàn)是非常好的跳板!

  一、审(shěn)计与会计的联系

  1.审计主(zhǔ)要是对、和会计报表等财(cái)务会(huì)计资料及其所反映的(de)财政、财务(wù)收支活动的真实(shí)、合法、效益进(jìn)行审查和(hé)评价。

  审(shěn)计需要以会计资料为前提(tí)和基础,离开了(le)财务会计资料,审计工作很难进行。

  2.会计活(huó)动是经(jīng)济(jì)管理的重要组成部分,它(tā)本身(shēn)是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初,审(shěn)计人员主(zhǔ)要从(cóng)审查会(huì)计资(zī)料入手,对会(huì)计资料中反映(yìng)的问题进(jìn)行审查。

  二、审计与(yǔ)会计(jì)的区别

  1.产生的前提不同

  会计(jì)是为了加强经济管(guǎn)理,适应对(duì)劳动(dòng)耗费(fèi)和劳动成果(guǒ)进(jìn)行核算和(hé)分析(xī)的(de)需要(yào)而产(chǎn)生的;审计是因经济(jì)监督的需(xū)要,即为了确定经营(yíng)者或其他受托管(guǎn)理(lǐ)者的经(jīng)济责任的(de)需要(yào)而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管(guǎn)理的重要组成(chéng)部(bù)分,主(zhǔ)要是对生产(chǎn)经营或管理过程进行(xíng)反映(yìng)和监督;审计则处于(yú)具体(tǐ)的经营管(guǎn)理之外,是经济监督的重要组成(chéng)部(bù)分,主要(yào)对财政、财务收(shōu)支及其他(tā)经(jīng)济活(huó)动(dòng)的真实、合(hé)法和效(xiào)益进行审查,具有(yǒu)外在性(xìng)和(hé)独立性。

  3.两(liǎng)者对象(xiàng)不同

  会(huì)计的对象主要是资金运(yùn)动(dòng)过程(chéng),审计的对(duì)象主(zhǔ)要是会(huì)计(jì)资料和(hé)其他经济信息所(suǒ)反映(yìng)的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会(huì)计方法体系(xì)由(yóu)会计(jì)核算、会(huì)计分(fēn)析、会计检查三部分组成,包括了记账(zhàng)、算(suàn)账(zhàng)、报账、用(yòng)账(zhàng)、查账等(děng)内(nèi)容(róng),其中包括(kuò)设置账户、复式记账、填制凭(píng)证(zhèng)、登(dēng)记账簿、成本计算、财产(chǎn)清查、会计报表等方法,其(qí)目的是为管(guǎn)理和(hé)决策提(tí)供必(bì)须的(de)资料和信(xìn)息。

  (2)审(shěn)计方法(fǎ)体系由规划方(fāng)法、实施方(fāng)法、管理方法等组成,而(ér)实施(shī)方法主要是为了确定(dìng)审(shěn)计事项、收集、apm是什么牌子,amp牌子项链是什么档次对照标准评价,提出与决定,使用(yòng)资(zī)料(liào)检查(chá)法、实(shí)物检查法、审计(jì)调查法、审计分析法、审计(jì)抽样法等,其目的是为(wèi)了对被审计对象进行全面评(píng)价(jià)提(tí)供证据而(ér)采(cǎi)取的(de)必(bì)要方法(fǎ)。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的基本职(zhí)能(néng)是(shì)对经(jīng)济活动过程的(de)记(jì)录、计(jì)算(suàn)、反(fǎn)映和监(jiān)督;审计的基本(běn)职能是监督,此(cǐ)外(wài)还包括评价和者卜(bo)公证。

  (2)会计虽说也具有监督职能(néng),但这种(zhǒng)监(jiān)督是一种自我监督行为,主要通过会(huì)计检(jiǎn)查来实现,针(zhēn)对会计业务活动本身,而审(shěn)计,既包含了检查(chá),又包(bāo)括了对计算行为及所有的经济活动进行(xíng)apm是什么牌子,amp牌子项链是什么档次实地考察、调查(chá)、分析(xī)、检验,即含审核稽查(chá)计算之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会部apm是什么牌子,amp牌子项链是什么档次门(mén)的附(fù)带(dài)职能,而审计是独立于财会部(bù)分之外的专(zhuān)职监督检查(chá);会计(jì)检查(chá)的目的主要是为了保证会计资料的真实性和准确性(xìng)。

  其检查范围(wéi)灶槐、深度、方式均受(shòu)到限(xiàn)制(zhì),而(ér)审计的目的在(zài)于证实财政、财务收(shōu)支的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法、效益(yì),审计检查(chá)会计资料(liào)只是实现审计目的的手(shǒu)段之一,但不是惟一的手段。

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